Informes de la Oficina Control Interno

OCI-2021-023 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) – Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) a 31-ago-2021

OCI-2021-015 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la República (CGR) – Semestre I 2021

OCI-2021-014 Auditoría Interna al Proceso de Implementación de Proyectos Integrales

Informe OCI-2021-010 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)

OCI-2021-001 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) – Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)

OCI-2021-002 Informe Semestral de Atención al Ciudadano y Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) – II Semestre 2020

OCI-2021-003 Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno – Decreto 2106 de 2019 – II semestre 2020

OCI-2021-004 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la República (CGR) – Semestre II 2020

OCI-2021-005 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias – vigencia 2020

OCI-2021-006 Evaluación Control Interno Contable 2020

OCI-2021-007 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público – Trimestre IV de 2020

OCI-2021-008 Certificación Sistema de Información Litigiosa del Estado eKOGUI – Semestre II de 2020

OCI-2021-009 Seguimiento al Cumplimiento de las Normas de Derechos de Autor y Uso de Software – Vigencia 2020

OCI-2021-011 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público – Trimestre I de 2021

OCI-2021-012 Auditoría interna al Proceso Evaluación, Calificación y Financiación de Proyectos Integrales

OCI-2021-013 Auditoría interna al Proceso Asesoría y Defensa Jurídica

OCI-2021-016 Auditoría interna al Proceso Promoción y Apoyo a la Asociatividad

OCI-2021-017 Auditoría interna al Proceso Gestión Contractual

OCI-2021-018 Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno – Decreto 2106 de 2019 – I Semestre 2021

OCI-2021-019 Informe Semestral de Atención al Ciudadano y Gestión de PQRSD – I Semestre 2021

OCI-2021-021 Auditoría Interna al Proceso de Gestión Documental

OCI-2021-022 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público – Trimestre II de 2021

OCI-2021-020 Certificación Sistema de Información Litigiosa del Estado EKOGUI – Semestre I de 2021

Informe OCI-2020-035 – Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA)

Informe OCI-2020-036 – Auditoría interna a la Unidad Técnica Territorial N° 8 – Ibagué

Informe OCI-2020-037 – Auditoría interna al Proceso Participación y Atención al Ciudadano

Informe OCI-2020-038 – Auditoría interna al Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional

OCI-2020-001 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) – Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)

OCI-2020-002 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la República (CGR)

OCI-2020-003 Informe Semestral de Atención al Ciudadano y Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD)

OCI-2020-004 Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno

OCI-2020-005 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias OCI-

2020-006 Certificación del Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas en el Decreto 1069 de 2015

OCI-2020-007 Evaluación del Sistema de Control Interno Contable – Vigencia 2019

OCI-2020-008 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (AGN)

OCI-2020-009 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público

OCI-2020-010 Cumplimiento de las Normas de Derecho de Autor y Uso de Software

OCI-2020-011 Auditoría Interna – Proceso Gestión de las Comunicaciones

OCI-2020-012 Auditoría Interna a la Unidad Técnica Territorial Nº 4 – Cúcuta

OCI-2020-013 Auditoría Interna a la Unidad Técnica Territorial Nº 12 – Villavicencio

OCI-2020-014 Auditoría Interna – Proceso Estructuración y Formulación de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural

OCI-2020-015 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) – Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)

OCI-2020-016 Seguimiento trabajo en casa, contratación y destinación de recursos con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica (Covid-19)

OCI-2020-017 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (AGN)

OCI-2020-018 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público – Semestre I – 2020

OCI-2020-019 Auditoría Interna a la Unidad Técnica Territorial N° 13 – Cundinamarca

OCI-2020-020 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la República (CGR)

OCI-2020-021 Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno – Decreto 2106 de 2019

OCI-2020-022 Auditoría Interna a la “Gestión de la Cartera generada con ocasión de la Prestación del Servicio Público de Adecuación de Tierras”

OCI-2020-023 Informe Semestral de Atención al Ciudadano y Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD)

OCI-2020-024 Certificación del Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas en el Decreto 1069 de 2015

OCI-2020-025 Auditoría Interna a la Unidad Técnica Territorial N° 10 – Pasto

OCI-2020-026 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)

OCI-2020-027 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (AGN)

OCI-2020-028 Auditoría Interna a la Unidad Técnica Territorial N° 9 – Popayán

OCI-2020-029 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público

OCI-2020-030 Auditoría Interna a la Seguridad de la Información del Aplicativo “Banco de Proyectos”

OCI-2020-031 Auditoría Interna a la Unidad Técnica Territorial Nº 11 Huila-Caquetá

OCI-2020-032 Auditoría interna al Proceso Gestión Talento Humano

OCI-2020-033 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público – Trimestre III-2020

OCI-2020-034 Auditoría Interna a la Unidad Técnica Territorial N° 1 – Santa Marta

OCI-2019-001 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAYAC) – Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)

OCI-2019-002 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la República

OCI-2019-003 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias a 31 de diciembre de 2018 – Ley 909 de 2004

OCI-2019-004 Informe Semestral de Atención al Ciudadano y Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD)

OCI-2019-005 Certificación del Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas en el Decreto 1069 de 2015

OCI-2019-006 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público

OCI-2019-007 Evaluación del Sistema de Control Interno Contable – Vigencia 2018

OCI-2019-008 Cumplimiento de las Normas de Derecho de Autor y Uso de Software

OCI-2019-009 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) suscrito con el Archivo General de la Nación (AGN)

OCI-2019-010 – Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno

OCI-2019-011 Auditoría Interna – Proceso Estructuración de Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural

OCI-2019-012 Auditoría Interna – Proceso Gestión Financiera

OCI-2019-013 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público

OCI-2019-014 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) – Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)

OCI-2019-015 Auditoría Interna – Proceso Gestión Administrativa

OCI-2019-016 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) suscrito con el Archivo General de la Nación (AGN)

OCI-2019-017 Auditoría Interna Especial al Aplicativo – Banco de Proyectos

OCI-2019-018 Auditoría Interna – Proceso Gestión Documental

OCI-2019-019 – Auditoría Interna – Proceso Promoción y Apoyo a la Asociatividad

OCI-2019-020 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la República (CGR)

OCI-2019-021 Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno – Ley 1474 de 2011

OCI-2019-022 Informe Semestral de Atención al Ciudadano y Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD)

OCI-2019-023 Certificación del Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas en el Decreto 1069 de 2015

OCI-2019-024 Auditoría Interna – Proceso Gestión de Tecnologías de la Información

OCI-2019-025 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público

OCI-2019-026 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) – Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)

OCI-2019-027 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (AGN)

OCI-2019-028 Auditoría Interna – Proceso Implementación de Proyectos Integrales

OCI-2019-029 Auditoría Interna – Proceso Control Disciplinario Interno

OCI-2019-030 Auditoría Interna – Proceso Seguimiento y Control de los Proyectos Integrales

OCI-2019-031 Auditoría Interna – Proceso Prestación y Apoyo del Servicio Público Adecuación de Tierras

OCI-2019-032 Auditoría Interna – Proceso Gestión Contractual – Supervisión de Contratos

OCI-2019-033 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público

OCI-2019-034 – Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno

OCI-2019-035 Auditoría Interna Especial a la Unidad Técnica Territorial N° 7 – Tunja (Boyacá)

OCI-2019-036 Auditoría Interna – Proceso Fortalecimiento a la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria

OCI-2019-037 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (AGN)

OCI-2018-001 Seguimiento Plan de Mejoramiento – Contraloría General de la República (CGR)

OCI-2018-002 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias a 31 de diciembre de 2017

OCI-2018-003 Informe Semestral de Atención al Ciudadano y Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) – Ley 1474 de 2011

OCI-2018-004 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público

OCI-2018-005 Certificación del Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas en el Decreto 1069 de 2015

OCI-2018-006 Evaluación del Sistema de Control Interno Contable – Vigencia 2018

OCI-2018-007 Cumplimiento de las Normas de Derecho de Autor y Uso de Software

OCI-2018-008 Informe Pormenorizado del Estadode Control Interno

OCI-2018-009 Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA)

OCI-2018-010 Auditoría Interna – Proceso “Gestión de las Comunicaciones”

OCI-2018-011 Auditoría Interna – Proceso “Direccionamiento Estratégico Institucional”

OCI-2018-012 Auditoría Interna – Proceso “Participación y Atención al Ciudadano”

OCI-2018-013 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAYAC) Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)

OCI-2018-014 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público

OCI-2018-015 Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA)

OCI-2018-016 Auditoría Interna al Proceso Estructuración y Formulación de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural

OCI-2018-017 Auditoría Interna – Proceso “Gestión del Talento Humano

OCI-2018-018 Auditoría Interna – Proceso “Asesoría y Defensa Jurídica”

OCI-2018-019 Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno – Ley 1474 de 2011

OCI-2018-020 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la República

OCI-2018-021 Informe Semestral de Atención al Ciudadano y Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) – Ley 1474 de 2011

OCI-2018-022 Certificación del Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas en el Decreto 1069 de 2015

OCI-2018-023 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público

OCI-2018-024 Auditoría Interna – Proceso “Evaluación y Cofinanciación de Proyectos Integrales”

OCI-2018-025 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAYAC) Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)

OCI-2018-026 Auditoría Interna – Proceso “Implementación de Proyectos Integrales”

OCI-2018-027 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA)

OCI-2018-028 Auditoría Interna – Proceso “Prestación y Apoyo del Servicio Público Adecuación de Tierras”

OCI-2018-029 Auditoría Interna – Proceso “Seguimiento y Control de los Proyectos Integrales”

OCI-2018-030 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público

OCI-2018-031 Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno – Ley 1474 de 2011

OCI-2018-032 Auditoría Interna – Proceso “Prestación y Apoyo al Servicio Público de Asistencia Técnica”

OCI-2018-033 Auditoría Interna – Proceso “Administración del Sistema Integrado de Gestión”

OCI-2018-034 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) suscrito con el Archivo General de la Nación (AGN)

OCI-2018-035 Auditoría Interna – Proceso “Gestión Contractual”