Informes de la Oficina Control Interno
- OCI-2024-001 – Seguimiento PAAC & MRC (septiembre-diciembre 2023)
- OCI-2024-002 Informe Semestral de Atención al Ciudadano y Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PPQRSD) – II semestre 2023
- OCI-2024-003 – Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República (CGR) – II Semestre 2023
- OCI-2024-004 – Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno – II Semestre 2023
- OCI-2024-005 – Informe Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias – vigencia 2023
- OCI-2024-006 – Informe Seguimiento e-KOGUI – II Semestre 2023
- OCI-2024-007 – Evaluación Control Interno Contable – Vigencia 2023
- OCI-2024-008 – Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público Cuarto Trimestre 2023
- OCI-2024-009 – Informe de Verificación, Recomendaciones, Seguimiento y Resultados sobre el Cumplimiento de las Normas en materia de Derecho de Autor sobre Software. Vigencia 2023
- OCI-2024-010 – Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público – Primer Trimestre 2024
- OCI-2024-011 – Auditoría Proceso “Estructuración y Formulación de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR)”.
- OCI-2024-012 – Seguimiento PAAC & MRC (enero-abril 2024)
- OCI-2024-013 – Auditoría Interna al Proceso de “Servicio al Ciudadano”
- OCI-2024-014 – Sgto PM CGR (Jun2024)
- OCI-2024-015 – Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno – I Semestre 202
- OCI-2024-016 Seguimiento Planes de Mejoramiento ADR
- OCI-2024-017 Informe Semestral de Atención al Ciudadano y Gestiones de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) semestre I 2024
- OCI-2024-018 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público Segundo Trimestre 2024
- OCI-2024-019 – Informe Seguimiento e-KOGUI – I Semestre 2024
- OCI-2024-020 – Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) (Mayo-Agosto 2024)-
- OCI-2024-021 – Auditoria al Proceso de “Evaluación, Calificación y Cofinanciación de Proyectos Integrales”
- Anexo No. 1. OCI-2024-001 Seguimiento PAAC 31Dic2023
- Anexo No. 2. OCI-2024-001 Seguimiento MRC 31Dic2023
- Anexo No.1. OCI-2024-003 Matriz Seguimiento PM-CGR 31dIC2023
- Anexo No. 1. OCI-2024-004 ConclusionesEval.SCI2023
- Anexo No. 1. OCI-2024-006 – Certificación Sistema de Información Litigiosa del Estado e-KOGUI – II Semestre 2023
- Anexo No. 1. OCI-2024-007 – Formulario CIC 2023
- Anexo. No 1 OCI-2024- 010 Análisis de Variaciones Métricas Comparativas I Trimestre 2024-2023
- Anexo No. 1. OCI-2024-012 Seguimiento PAAC 30Abr2024
- Anexo No. 2. OCI-2024-012 Seguimiento MRC 30Abr2024
- Anexo No.1 OCI-2024-014 Matriz Seguimiento PM-CGR 30 Jun2024
- Anexo No.1. OCI-2024-015 ConclusionesEval.SCI2024
- Anexo -OCI-2024-016 Índice Planes de Mejoramiento Semestre I 2024
- Anexo No. 1 OCI-2024- 018 Análisis de Variaciones Métricas Comparativas II Trimestre 2024-2023
- Anexo. No 1 OCI-2024-019 – Certificación Sistema de Información Litigiosa del Estado e-KOGUI – I Semestre 2024
- Anexo No. 1 OCI-2024-020 Seguimiento PAAC 31Ago2024
- Anexo No. 2 OCI-2024-020 Seguimiento MRC 31Ago2024
- OCI-2023-001 Sgto PAAC y MRC 31 Dic. 2022
- OCI-2023-002 – Sgto PM-CGR 31 Dic 2022
- OCI-2023-003 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias (Vigencia 2022)
- OCI-2023-004 Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno- Semestre II – 2022
- OCI-2023-005 –Informe Semestral de Atención al Ciudadano y Gestión PQRSD – II Sem 2022
- OCI-2023-006 Seguimiento al Cumplimiento de lasa Normas de Derechos de Autor y Uso de Software – Vigencia 2022
- OCI-2023-007 Evaluación del Control Interno Contable – vigencia 2022
- OCI-2023-008 Certificacion eKOGUI SemII-2022
- OCI-2023-009 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público Trimestre IV 2022
- OCI-2023-010 Auditoría Proceso Estrategia de Tecnología de la Información
- OCI-2023-011 Auditoría Proceso Control Disciplinario Interno
- OCI-2023-012 Sgto PAAC&MRC (ene-abr2023)
- OCI-2023-013 – Audítoría Proceso “Estructuración de Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural”
- OCI-2023-014-Auditoria Proceso -Fortalecimiento Competitivo para la Comercialización
- OCI-2023-015- Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público – Primer Trimestre 2023
- OCI-2023-016- Seguimiento Planes de Mejoramiento ADR
- OCI-2023-017 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público – Segundo trimestre 2023
- OCI-2023-018 Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno – Semestre I – 2023
- OCI-2023-019 – Informe Semestral de Atención al Ciudadano y Gestión PQRSD – I Sem 2023
- OCI-2023-020 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la República (CGR). – 30 Junio 2023
- OCI-2023-021 – Auditoría Interna Especial a la Supervisión de contratos en Unidades Técnicas Territoriales
- CI-2023-022 – Auditoría al “Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información”.
- OCI-2023-023 Seguimiento e-KOGUI Semestre I 2023
- OCI-2023-024 – Seguimiento PAAC & MRC (mayo-agosto 2023).
- OCI-2023-025_Auditoría Accesibilidad WEB y Espacios Físicos
- OCI-2023-026-Auditoria al Proceso Gestión del Talento Humano
- OCI-2023-027 – Auditoria Gestiones de Pre inversión e inversión en Proyectos Estratégicos y Distritos de Adecuación de Tierras
- OCI-2023-028-Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2023
- OCI-2023-029 – Auditoria al Proceso Gestión Administrativa
- OCI-2023-030 – Auditoria al Proceso Gestión Financiera
- OCI-2023-031 – Auditoria al Proceso Gestión de la Facturación y Cartera con ocasión a la Prestación del Servicio Público de Adecuación de Tierras
- OCI-2023-032 – Seguimiento planes de mejoramiento ADR
- OCI-2023-004-Anexo-N°-1-Matriz-EVI-SCI-31 dic 2022 MP
- OCCI-2023-002 Matriz Seguimiento PM CGR – 31 Dic 2022
- OCI-2023-001 Anexo N° 1 Seguimiento PAAC 31 dic 2022
- OCI-2023-001 Anexo N° 2 – Seguimiento MRC 31 dic 2022
- OCI-2023-007 Anexo N° 1 – Formulario CIC 2022-ADR
- OCI-2023-008 Anexo N° 1 – Ekogui – Semestre II 2022
- Anexo No. 1. OCI-2023-012 – Seguimiento PAAC 30abr2023
- Anexo No. 2. OCI-2023-012 – Seguimiento MRC 30abr2023
- OCI-2023-016 Anexo N° 1 – Indice consolidado ADR 2023
- OCI-2023-016 Anexo N° 2 – PM – Oficina de Planeación
- OCI-2023-016 Anexo N° 3 – PM – Oficina de Tecnologías de la Información
- OCI-2023-016 Anexo N° 4 – PM – Oficina Jurídica
- OCI-2023-016 Anexo N° 5 – PM – Secretaría General
- OCI-2023-016 Anexo N° 6 – PM – Vicepresidencia de Gestión Contractual
- OCI-2023-016 Anexo N° 7 – PM – Vicepresidencia de Proyectos
- OCI-2023-016 Anexo N° 8 – PM- Oficina de Comunicaciones
- OCI-2023-016 Anexo N° 9 – PM Vicepresidencia Integración Productiva
- OCI-2023-018 – Anexo N° 1 Matriz EVI SCI – 30 jun 2023
- OCI-2023-020 – Anexo N° 1 Matriz Seguimiento PM CGR – 30 Jun 2023.
- OCI-2023-023 Anexo N° 1 – Certificación Sistema de Información Litigiosa del Estado eKOGUI – Semestre I de 2023
- OCI-2023-024 – Anexo No. 1– Seguimiento PAAC & MRC 31agosto2023
- OCI-2023-024 – Anexo No. 2– Seguimiento PAAC & MRC 31agosto2023
- OCI-2023-025 – Anexo 1. Reporte de Hallazgos 02 Accesibilidad Medios Físicos
- OCI-2022-001 Seguimiento PAAC y MRC (31dic2021)
- OCI-2022-002 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la República (CGR)
- OCI-2022-003 Informe Semestral de Atención al Ciudadano y Gestión de PQRSD II Semestre -2021
- OCI-2022-004 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias – Vigencia 2021
- OCI-2022-005 Evaluación Independiente Sistema de Control Interno – IISemestre2021
- OCI-2022-006-Evaluacion-Control-Interno-Contable-2021
- OCI-2022-007- Evaluación Austeridad y Eficiencia del Gasto Público – Trimestre IV 2021
- OCI-2022-008 – Certificación Sistema de Información Litigiosa del Estado eKOGUI – Semestre II de 2021
- OCI-2022-009 Derechos Autor Software Vigencia 2021
- OCI-2022-010 Auditoría interna Inventario de Distritos de Adecuación de Tierras (universo, clasificación, tipología y estado actual)
- OCI-2022-011- Estructuración y Formulación de PIDAR
- OCI-2022-012 Austeridad y Eficiencia del Gasto Público I Trimestre
- OCI-2022-013 Sgto PAAC&MRC 30abr2022
- OCI-2022-014 – Evaluación de la Estructura y Operación de las UTTs
- OCI-2022-015 – Auditoría Interna Facturación y Recaudo Tarifas DAT
- OCI-2022-016 – Seguimiento Planes de Mejoramiento
- OCI-2022-017 Seguimiento a la Gestión PQRSD Semestre I-2022
- OCI-2022-018 Austeridad Gasto Trimestre II 2022
- OCI-2022-019 Evaluación Independiente del SCI-I semestre 2022
- OCI-2022-020 Seguimiento PM-CGR 30Jun2022
- OCI-2022-021 Auditoría Interna Proceso ECC
- OCI-2022-022 Certificación Sistema de Información Litigiosa del Estado eKOGUI – Semestre I de 2022
- OCI-2022-023 Sgto PAAC&MRC 31ago2022
- OCI-2022-024 Auditoría Interna Gestión Financiera
- OCI-2022-025 Auditoría Interna Gestión de la cartera generada con ocasión de la Prestación del Servicio Público de ADT
- OCI-2022-026-Austeridad Gasto TrimestreIII2022
- OCI-2022-027 Informe Seguimiento Planes de Mejoramiento
- OCI-2022-028 Auditoría Interna IMP
- OCI-2022-029 Auditoría Interna “Fortalecimiento a la Prestación del servicio Público de Extensión Agropecuaria”
- OCI-2022-030 Auditoría Interna “Seguimiento y Control de Proyectos Integrales”
- OCI-2022 Anexo-N°-1-Matriz-Seguimiento-PM-CGR-–-31dic2021
- OCI-2022-001 Anexo N° 2 Seguimiento MRC (31dic2021)
- OCI-2022 Anexo N° 1 – Matriz Seguimiento PM CGR – 31dic2021
- OCI-2022-005 Anexo N° 1 Matriz-EVI-SCI-31 dic 2021
- OCI-2022-006 Anexo N° 1 – Formulario CIC 2021-ADR
- OCI-2022-008 Anexo N° 1 Certificación Sistema de Información Litigiosa del Estado eKOGUI – Semestre II de 2021
- OCI-2022-013 Anexo N° 2 – Seguimiento MRC 30abr2022
- OCI-2022-013 Anexo N° 2 – Seguimiento MRC 30abr2022
- OCI-2022-014 Anexo N° 1 – Evaluación de la Estructura y Operación de las UTTs
- OCI-2022-016 Anexo N° 1 – Matriz Plan de Mejoramiento Auditorías Internas
- OCI-2022-019 Anexo N° 1 – Matriz-EVI-SCI-30jun2022
- OCI-2022-020 Anexo N° 1 – Matriz Seguimiento PM CGR – 30jun2022
- OCI-2022-022 Anexo N° 1 – Certificación Sistema de Información Litigiosa del Estado eKOGUI – Semestre I de 2022
- OCI-2022-023 Anexo N° 1 Seguimiento PAAC 31ago2022
- OCI-2022-023 Anexo N° 2 – Seguimiento MRC 31ago2022
- OCI-2022-027 Matriz Plan de Mejoramiento Auditorías Internas
Planes de mejoramiento
- OCI-2021-001 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) – Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)
- OCI-2021-002 Informe Semestral de Atención al Ciudadano y Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) – II Semestre 2020
- OCI-2021-003 Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno – Decreto 2106 de 2019 – II semestre 2020
- OCI-2021-004 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la República (CGR) – Semestre II 2020
- OCI-2021-005 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias – vigencia 2020
- OCI-2021-006 Evaluación Control Interno Contable 2020
- OCI-2021-007 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público – Trimestre IV de 2020
- OCI-2021-008 Certificación Sistema de Información Litigiosa del Estado eKOGUI – Semestre II de 2020
- OCI-2021-009 Seguimiento al Cumplimiento de las Normas de Derechos de Autor y Uso de Software – Vigencia 2020
- OCI-2021-010 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)
- OCI-2021-011 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público – Trimestre I de 2021
- OCI-2021-012 Auditoría interna al Proceso Evaluación, Calificación y Financiación de Proyectos Integrales
- OCI-2021-013 Auditoría interna al Proceso Asesoría y Defensa Jurídica
- OCI-2021-014 Auditoría Interna al Proceso de Implementación de Proyectos Integrales
- OCI-2021-015 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la República (CGR) – Semestre I 2021
- OCI-2021-016 Auditoría interna al Proceso Promoción y Apoyo a la Asociatividad
- OCI-2021-017 Auditoría interna al Proceso Gestión Contractual
- OCI-2021-018 Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno – Decreto 2106 de 2019 – I Semestre 2021
- OCI-2021-019 Informe Semestral de Atención al Ciudadano y Gestión de PQRSD – I Semestre 2021
- OCI-2021-020 Certificación Sistema de Información Litigiosa del Estado EKOGUI – Semestre I de 2021
- OCI-2021-021 Auditoría Interna al Proceso de Gestión Documental
- OCI-2021-022 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público – Trimestre II de 2021
- OCI-2021-023 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) – Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) a 31-ago-2021
- OCI-2021-024 Auditoría Interna al Proceso “Administración del Sistema Integrado de Gestión”
- OCI-2021-025 Auditoría Interna Especial a la Actividad de Supervisión de Convenios de Cooperación Internacional
- OCI-2021-026 Auditoría interna al Proceso Seguimiento y Control de Proyectos Integrales
- OCI-2021-027 Evaluación de la Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público – Trimestre III de 2021
- OCI-2021-028 Auditoría interna al Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional
- OCI-2021-029 Auditoría interna al Proceso Gestión Administrativa
- OCI-2021-030 P&A Servicio Público Adecuación Tierras
- OCI-2021-001 Anexo N° 1 – Seguimiento PAAC Dic-2020
- OCI-2021-001 Anexo N° 2 – Seguimiento MRC Dic-2020
- OCI-2021-004 Anexo N° 1 – Matriz Seguimiento PM CGR – 31dic2020
- OCI-2021-010 Anexo N° 1 – Seguimiento PAAC (Ene-Abr 2021)
- OCI-2021-010 Anexo N° 2 – Seguimiento MRC (Ene-Abr 2021)
- OCI-2021-015 Anexo N° 1 – Matriz Seguimiento PM CGR – 30jun2021
- OCI-2021-018 Anexo N° 1 – Matriz Evaluación Independiente SCI 30-jun-2021
- OCI-2021-024 Auditoría Interna al Proceso “Administración del Sistema Integrado de Gestión”
- OCI-2020-035 – Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA)
- OCI-2020-036 – Auditoría interna a la Unidad Técnica Territorial N° 8 – Ibagué
- OCI-2020-037 – Auditoría interna al Proceso Participación y Atención al Ciudadano
- OCI-2020-038 – Auditoría interna al Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional
- OCI-2020-001 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) – Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)
- OCI-2020-002 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la República (CGR)
- OCI-2020-003 Informe Semestral de Atención al Ciudadano y Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD)
- OCI-2020-004 Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno
- OCI-2020-005 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias OCI-
- 2020-006 Certificación del Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas en el Decreto 1069 de 2015
- OCI-2020-007 Evaluación del Sistema de Control Interno Contable – Vigencia 2019
- OCI-2020-008 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (AGN)
- OCI-2020-009 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público
- OCI-2020-010 Cumplimiento de las Normas de Derecho de Autor y Uso de Software
- OCI-2020-011 Auditoría Interna – Proceso Gestión de las Comunicaciones
- OCI-2020-012 Auditoría Interna a la Unidad Técnica Territorial Nº 4 – Cúcuta
- OCI-2020-013 Auditoría Interna a la Unidad Técnica Territorial Nº 12 – Villavicencio
- OCI-2020-014 Auditoría Interna – Proceso Estructuración y Formulación de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural
- OCI-2020-015 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) – Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)
- OCI-2020-016 Seguimiento trabajo en casa, contratación y destinación de recursos con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica (Covid-19)
- OCI-2020-017 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (AGN)
- OCI-2020-018 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público – Semestre I – 2020
- OCI-2020-019 Auditoría Interna a la Unidad Técnica Territorial N° 13 – Cundinamarca
- OCI-2020-020 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la República (CGR)
- OCI-2020-021 Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno – Decreto 2106 de 2019
- OCI-2020-022 Auditoría Interna a la “Gestión de la Cartera generada con ocasión de la Prestación del Servicio Público de Adecuación de Tierras”
- OCI-2020-023 Informe Semestral de Atención al Ciudadano y Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD)
- OCI-2020-024 Certificación del Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas en el Decreto 1069 de 2015
- OCI-2020-025 Auditoría Interna a la Unidad Técnica Territorial N° 10 – Pasto
- OCI-2020-026 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)
- OCI-2020-027 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (AGN)
- OCI-2020-028 Auditoría Interna a la Unidad Técnica Territorial N° 9 – Popayán
- OCI-2020-029 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público
- OCI-2020-030 Auditoría Interna a la Seguridad de la Información del Aplicativo “Banco de Proyectos”
- OCI-2020-031 Auditoría Interna a la Unidad Técnica Territorial Nº 11 Huila-Caquetá
- OCI-2020-032 Auditoría interna al Proceso Gestión Talento Humano
- OCI-2020-033 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público – Trimestre III-2020
- OCI-2020-034 Auditoría Interna a la Unidad Técnica Territorial N° 1 – Santa Marta
- Anexo 1 – Formulario Evaluación Control Interno Contable
- Anexo 1 – Matriz Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA)
- Anexo 1 – Matriz Plan de Mejoramiento Archivístico
- Anexo N° 1 – Evaluación Independiente SCI
- Anexo N° 1 – Matriz Seguimiento PM CGR
- Anexo N° 1 – Plantilla Certificado de Control Interno eKOGUI
- Anexo Nº 1 – Seguimiento PAAC
- Anexo Nº 2 – Seguimiento MRC
- OCI-2019-001 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAYAC) – Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)
- OCI-2019-002 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la República
- OCI-2019-003 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias a 31 de diciembre de 2018 – Ley 909 de 2004
- OCI-2019-004 Informe Semestral de Atención al Ciudadano y Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD)
- OCI-2019-005 Certificación del Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas en el Decreto 1069 de 2015
- OCI-2019-006 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público
- OCI-2019-007 Evaluación del Sistema de Control Interno Contable – Vigencia 2018
- OCI-2019-008 Cumplimiento de las Normas de Derecho de Autor y Uso de Software
- OCI-2019-009 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) suscrito con el Archivo General de la Nación (AGN)
- OCI-2019-010 – Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno
- OCI-2019-011 Auditoría Interna – Proceso Estructuración de Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural
- OCI-2019-012 Auditoría Interna – Proceso Gestión Financiera
- OCI-2019-013 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público
- OCI-2019-014 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) – Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)
- OCI-2019-015 Auditoría Interna – Proceso Gestión Administrativa
- OCI-2019-016 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) suscrito con el Archivo General de la Nación (AGN)
- OCI-2019-017 Auditoría Interna Especial al Aplicativo – Banco de Proyectos
- OCI-2019-018 Auditoría Interna – Proceso Gestión Documental
- OCI-2019-019 – Auditoría Interna – Proceso Promoción y Apoyo a la Asociatividad
- OCI-2019-020 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la República (CGR)
- OCI-2019-021 Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno – Ley 1474 de 2011
- OCI-2019-022 Informe Semestral de Atención al Ciudadano y Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD)
- OCI-2019-023 Certificación del Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas en el Decreto 1069 de 2015
- OCI-2019-024 Auditoría Interna – Proceso Gestión de Tecnologías de la Información
- OCI-2019-025 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público
- OCI-2019-026 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) – Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)
- OCI-2019-027 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (AGN)
- OCI-2019-028 Auditoría Interna – Proceso Implementación de Proyectos Integrales
- OCI-2019-029 Auditoría Interna – Proceso Control Disciplinario Interno
- OCI-2019-030 Auditoría Interna – Proceso Seguimiento y Control de los Proyectos Integrales
- OCI-2019-031 Auditoría Interna – Proceso Prestación y Apoyo del Servicio Público Adecuación de Tierras
- OCI-2019-032 Auditoría Interna – Proceso Gestión Contractual – Supervisión de Contratos
- OCI-2019-033 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público
- OCI-2019-034 – Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno
- OCI-2019-035 Auditoría Interna Especial a la Unidad Técnica Territorial N° 7 – Tunja (Boyacá)
- OCI-2019-036 Auditoría Interna – Proceso Fortalecimiento a la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria
- OCI-2019-037 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (AGN)
- Anexo – Matriz Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA)
- Anexo – Matriz Plan Mejoramiento Archivístico (PMA)
- Anexo 1 – Formulario Evaluación Control Interno Contable
- Anexo 1 – Matriz Seguimiento PM CGR Anexo 1 -Matriz Seguimiento PM AGN
- Anexo 1 Matriz Seguimiento PM_CGR
- Anexo N° 1 – Seguimiento PAAC
- Anexo N° 1 – Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (1)
- Anexo N° 1 – Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Anexo N° 2 – Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción (1)
- Anexo N° 2 – Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción
- Anexo N° 2 – Seguimiento MRC
- OCI-2018-001 Seguimiento Plan de Mejoramiento – Contraloría General de la República (CGR)
- OCI-2018-002 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias a 31 de diciembre de 2017
- OCI-2018-003 Informe Semestral de Atención al Ciudadano y Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) – Ley 1474 de 2011
- OCI-2018-004 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público
- OCI-2018-005 Certificación del Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas en el Decreto 1069 de 2015
- OCI-2018-006 Evaluación del Sistema de Control Interno Contable – Vigencia 2018
- OCI-2018-007 Cumplimiento de las Normas de Derecho de Autor y Uso de Software
- OCI-2018-008 Informe Pormenorizado del Estadode Control Interno
- OCI-2018-009 Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA)
- OCI-2018-010 Auditoría Interna – Proceso “Gestión de las Comunicaciones”
- OCI-2018-011 Auditoría Interna – Proceso “Direccionamiento Estratégico Institucional”
- OCI-2018-012 Auditoría Interna – Proceso “Participación y Atención al Ciudadano”
- OCI-2018-013 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAYAC) Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)
- OCI-2018-014 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público
- OCI-2018-015 Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA)
- OCI-2018-016 Auditoría Interna al Proceso Estructuración y Formulación de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural
- OCI-2018-017 Auditoría Interna – Proceso “Gestión del Talento Humano
- OCI-2018-018 Auditoría Interna – Proceso “Asesoría y Defensa Jurídica”
- OCI-2018-019 Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno – Ley 1474 de 2011
- OCI-2018-020 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la República
- OCI-2018-021 Informe Semestral de Atención al Ciudadano y Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) – Ley 1474 de 2011
- OCI-2018-022 Certificación del Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas en el Decreto 1069 de 2015
- OCI-2018-023 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público
- OCI-2018-024 Auditoría Interna – Proceso “Evaluación y Cofinanciación de Proyectos Integrales”
- OCI-2018-025 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAYAC) Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)
- OCI-2018-026 Auditoría Interna – Proceso “Implementación de Proyectos Integrales”
- OCI-2018-027 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA)
- OCI-2018-028 Auditoría Interna – Proceso “Prestación y Apoyo del Servicio Público Adecuación de Tierras”
- OCI-2018-029 Auditoría Interna – Proceso “Seguimiento y Control de los Proyectos Integrales”
- OCI-2018-030 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público
- OCI-2018-031 Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno – Ley 1474 de 2011
- OCI-2018-032 Auditoría Interna – Proceso “Prestación y Apoyo al Servicio Público de Asistencia Técnica”
- OCI-2018-033 Auditoría Interna – Proceso “Administración del Sistema Integrado de Gestión”
- OCI-2018-034 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) suscrito con el Archivo General de la Nación (AGN)
- OCI-2018-035 Auditoría Interna – Proceso “Gestión Contractual”
- Anexo – Matriz Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA)
- Anexo – Matriz Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA)
- Anexo 1-Matriz Seguimiento PM CGR
- Anexo N° 1 – Matriz Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA)
- Anexo N° 1 – Matriz Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA)
- Anexo N° 1 – Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Anexo N° 2 – Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción
- Anexo N° 2 – Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción
- Anexo Nº 1 – Matriz Seguimiento PM CGR
- Anexo Nº 1 – Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- OCI-2017-001 Evaluación del Sistema de Control Interno Contable Vigencia 2016
- OCI-2017-002 Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno
- OCI-2017-003 Seguimiento al Cumplimiento de las Normas de Derecho de Autor y Uso de Software
- OCI-2017-004 Revisión del Proceso Contractual en la Modalidad de Licitación Pública Nº 01 de 2017
- OCI-2017-005 Certificación del Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas en el Decreto 1069 de 2015
- OCI-2017-006 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público
- OCI-2017-008 Arqueo de Caja Menor
- OCI-2017-009 Verificación al Proceso de Selección de Personal Para la Planta Temporal de la ADR
- OCI-2017-010 Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno
- OCI-2017-011 Seguimiento Plan de Mejoramiento – Contraloría General de la República (CGR)
- OCI-2017-012 Atención al Ciudadano y Gestión de PQRS (Semestral)
- OCI-2017-013 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público
- OCI-2017-014 Arqueo de Caja Menor
- OCI-2017-015 Certificación del Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas en el Decreto 1069 de 2015
- OCI-2017-016 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAYAC) Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)
- OCI-2017-017 Arqueo de Caja Menor
- OCI-2017-018 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público
- OCI-2017-019 Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno
- OCI-2017-020 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA)
- OCI-2017-021 – Arqueo de caja menor
- Anexo – Matriz Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA)
- Anexo N° 1 – Seguimiento PAYAC Anexo N° 2 – Seguimiento MRC
- Anexo Nº 1 – Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAYAC)
- Anexo Nº 1 – Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAYAC)
- Anexo Nº 2 – Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción – (MRC)
- Anexo Nº 2 – Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)